研究小组将通过调查中国证券公司因内部控制不利发生的舞弊和腐败行为,研究问题的性质和严重程度。针对问题,通过借鉴国际上内部控制理论与实践的最新成果,构建一套适合我国证券业特征的内部控制概念框架和系统模型,以期为我国证券公司完善内部控制、监管和管理制度提供合理化建议。.
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于被动变阻尼装置高层结构风振控制效果对比分析
新产品脱销等待时间对顾客抱怨行为的影响:基于有调节的双中介模型
机电控制无级变速器执行机构动态响应特性仿真研究
汽车侧倾运动安全主动悬架LQG控制器设计方法
含饱和非线性的主动悬架系统自适应控制
上市公司内部控制重大缺陷披露行为选择研究
行为财务与中国证券市场研究
中国上市公司内部控制水平与溢价研究
中国证券市场波动与控制研究